|
|
Objednávka |
8/2023
|
Vrecká do vysávača
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Ročný poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.03.2023 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
Notebooky 3 ks
|
1 995.00 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
23.03.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 325.20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000137
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 325.20 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.03.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
|
Zmluva |
33601/2023
|
Dar.zmluva - Vy rozhodujete, my pomáhame
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nadácia Pontis - Tesco |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Notebooky 3 ks
|
1 995.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZLV-67/2023
|
Nákup kníh
|
55,74 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.03.2023 |
FORTUNA LIBRI a. s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
55,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231867
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
14.03.2023 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/005
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
149,40 |
s DPH |
3/2023
|
|
13.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Komunálne odpady za rok 2023
|
47,69 |
s DPH |
|
2115301540
|
13.03.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323665042
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
444,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.03.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu za 2/2023
|
242,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030395
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2023 |