|
Objednávka |
209002785
|
Nákup sáčok do vysávača
|
20,74 |
s DPH |
|
|
17/2020 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
Zmluva |
1170
|
Poskytovanie služby TISZANET
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.01.2012 |
|
Zmluva |
9901154284
|
Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1170-20120217
|
Internet za 10-12/2012
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
17.01.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
7200106885
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu za rok 2012
|
-1 034.17 |
s DPH |
|
5100823000
|
17.01.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
17.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2013
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
7410909873
|
El.energiu za 2/2013
|
1 026,00 |
s DPH |
|
5100823000
|
04.02.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí elektr. bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte VYD
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte PÚ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte SF
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
4
|
Prísp.na stravu za 1/2013
|
122,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.02.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
3
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2013
|
4,76 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.02.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
6747020804
|
Telefónne poplatky za 1/2013
|
20,64 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
P20130023
|
Web stránka nasezmluvy
|
30,00 |
s DPH |
2012
|
|
27.02.2013 |
Webfinity, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.02.2013 |
|
Objednávka |
1/2013
|
Školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2013 |
|
Faktúra |
7498034017
|
El.energiu za 3/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
04.03.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2013
|
3,29 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.03.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
11
|
Prísp.na stravu za 2/2013
|
84,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.03.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |