|
|
Faktúra |
24046
|
Nákup detských lavičiek na dvor MŠ
|
236,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Zenit AZ s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
472,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
360,53 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Kontrola hydrantov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24454
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 530.59 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406015
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
17.06.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Odborný workshop pre zam. zo SF
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Narro, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 530.59 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Poštové poukazy na účet
|
21,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Nákup čistiacich potrieb
|
472,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
360,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23240203
|
Kultúrne podujatie a strava pre zam. zo SF
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
208,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
Sokoliarske vystúpenie
|
152,50 |
s DPH |
5/2019
|
|
12.06.2024 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240126
|
Nákup materiálu na opravu
|
105,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
Nákup školských potrieb
|
56,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energia za 6/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2024
|
59,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu za 5/2024
|
383,63 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240104
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2024
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.06.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |