|
|
Faktúra |
2023030395
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZLV-67/2023
|
Nákup kníh
|
55,74 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.03.2023 |
FORTUNA LIBRI a. s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
55,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231867
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
14.03.2023 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023/005
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
149,40 |
s DPH |
3/2023
|
|
13.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Nákup školských potrieb v HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Komunálne odpady za rok 2023
|
47,69 |
s DPH |
|
2115301540
|
13.03.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323665042
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
444,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.03.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
512,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prísp.na stravu za 12/2022
|
179,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2022
|
46,08 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
20.02.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prísp.na stravu za 1/2023
|
237,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321888443
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020398
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |