|
|
Objednávka |
17/2014
|
Čistiace prostriedky
|
118,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140797
|
Učebné pomôcky
|
71,69 |
s DPH |
13/2014
|
|
10.09.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 9/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
10.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2765808394
|
Telefónne poplatky za 08/2014
|
20,90 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8401073693
|
Stravné lístky
|
261,50 |
s DPH |
14/2014
|
|
08.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Stravné lístky
|
261,50 |
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Učebné pomôcky
|
71,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Výkon BOZP a PO za rok 2014
|
120,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2014
|
37,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2014
|
1,47 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Školenie BOZP a PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014166
|
Nákup kanc.potrieb-tonerov
|
50,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
28.08.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 8/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
19.08.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0764833922
|
Telefónne poplatky za 07/2014
|
20,46 |
s DPH |
|
9901154284
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Nákup kanc.potrieb-tonerov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2763692289
|
Telefónne poplatky za 06/2014
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001663
|
ASC program MŠ komplet 2015
|
99,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140248
|
Oplotenie školského dvora a materiál
|
2 306,04 |
s DPH |
7/2014
|
|
04.07.2014 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.07.2014 |
|
Zmluva |
2014_PRINED_PO_KE_142
|
Projekt PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Prísp.na stravu za 6/2014
|
136,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
27.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.06.2014 |