|
|
Objednávka |
30/2022
|
Nákup učebných pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1023010439
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
444,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.03.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
512,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
20.02.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321888443
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020398
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2023
|
1 062,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
16.01.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320109048
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/047
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
184,70 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.12.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Komunálne odpady za rok 2023
|
47,69 |
s DPH |
|
2115301540
|
13.03.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
524,87 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
38023006342
|
Nákup kníh - KSU
|
120,85 |
s DPH |
33/2022
|
|
13.12.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Nákup kníh - KSU
|
120,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
Z812022184
|
|
07.12.2022 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Energia za 12/2022
|
583,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318258772
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |