|
Faktúra |
20190061
|
Divadelné predstavenie Tom a Elo
|
200,00 |
s DPH |
34/2019
|
|
12.12.2019 |
Air Production Plus s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
29
|
Energia za 6/2020
|
291,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.06.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2020 |
|
Faktúra |
8262774857
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
54000335
|
Nákup pieskoviska - dvor MŠ
|
1 534,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
23.06.2020 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2020 |
|
Faktúra |
7001048203
|
Nákup stravných lístkov
|
642,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
23.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2020 |
|
Faktúra |
2000699
|
Zásobníky, dezinfekcia
|
57,72 |
s DPH |
12/2020
|
|
17.06.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2020 |
|
Faktúra |
8262022758
|
Telefónne poplatky za 5/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2020 |
|
Faktúra |
9120001099
|
ASC Agenda Komplet 2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2020 |
|
Faktúra |
1020060385
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
8260385578
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 6/2020
|
66,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.07.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2020 |
|
Faktúra |
27
|
Energia za 5/2020
|
291,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
15.05.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
200878
|
Nákup interiérového vybavenia
|
214,80 |
s DPH |
10/2020
|
|
06.05.2020 |
AJ Produkty a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
Faktúra |
7001036111
|
Nákup stravných lístkov
|
479,69 |
s DPH |
9/2020
|
|
06.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
Faktúra |
8258502597
|
Telefónne poplatky za 4/2020
|
12,32 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
Faktúra |
1020050370
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.05.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
1020040376
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
8258106210
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
04.05.2020 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
1020070443
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2020 |